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学校内部控制审计案例入选“新时代教育系统内部控制审计典型案例”
2024-12-16 供稿单位:审计处

北化新闻网12月16日电  近日,中国教育审计学会发布《关于“新时代教育系统内部控制审计典型案例”评选结果的通知》(中教审通〔2024〕10号),《北京化工大学经济活动信息化管理情况内部控制审计案例》入选“新时代教育系统内部控制审计典型案例”,全国仅15个单位入选。

案例系统总结了我校开展经济活动信息化内部控制审计工作的主要做法,从“强化顶层设计完善审计机制”“优化审计模式提升审计效能”“创新审计方法改进审计手段”“注重风险提示加强审计预警”“加强标本兼治强化结果运用”等五个方面介绍了内部控制审计“审前充分准备、审中科学实施、审后严格整改”的特色经验,从“完善信息化体制机制”“促进各业务系统对接”“加强信息数据安全性”“开展信息化业务培训”等四个方面展现了内部控制审计“打破业务数据壁垒、促进数据深度融合、提升内部治理能力、规避内部管理风险”的显著成效。

近年来,审计处围绕学校中心工作,落实立德树人根本任务,以师生为中心,依法依规全面履行审计监督职责,大力开展研究型审计,把立项当课题研究、把问题当课题研究、把建议当课题研究,从合规基础上更加注重完善内部治理,从财务资产基础上更加注重业务发展和内控建设,进一步规范权力运行、防范经济风险、提升内部管理和治理能力。截至目前,学校已实现科研系统和财务系统、财务系统与研究生管理系统、建设系统和采招系统等系统基本对接和数据共享。科研系统与财务系统已实现科研经费认领信息和财务到款信息同步;研究生院、财务处及导师能够及时掌握项目经费结余情况,实现相关经费及时冻结、解冻、归集和发放;建设办能够直接调取采购系统中合同信息,不再需要重新手动录入采购系统中已审批的合同信息,真正做到让数据多跑路、让师生少跑腿、让服务有温度。接下来,审计处将在内部控制评价与监督工作领导小组领导下继续督促各信息系统对接及建设,有效发挥审计监督在教育教学、科学研究、人才培养、校园治理等方面的赋能作用,促进学校高质高效健康发展。


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