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学校召开内部控制评价与监督工作领导小组会议
2022-04-01 供稿单位:审计处

3月30日下午,学校内部控制评价与监督工作领导小组会议在图书馆628召开。副校长雷涯邻,财务处、审计处负责人及纪委办公室、审计处相关工作人员参加会议。会议由校党委副书记、纪委书记曲雁主持。

会上,审计处处长郑新红组织学习了《北京化工大学实施〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的建设方案》《北京化工大学内部控制评价办法》《北京化工大学内部控制风险评估实施办法(试行)》等相关文件。审计处管颖妍对2021年内控评价与风险评估工作做了汇报,回顾了2018年以来校级内控评价整改情况,总结了2021年开展内控评价和风险评估的情况,指出了发现的问题,总结了共性问题,反馈了整改情况,并提出了管理建议。同时,会议还审议了2022年度内部控制评价与风险评估工作计划。

内部控制评价与监督工作领导小组成员针对内部控制评价与风险评估工作中发现的问题和下一步整改措施进行了充分的讨论。

雷涯邻结合学校内部控制建设工作强调,一是落实“关注”做好“兼顾”,不断完善内控建设。要关注内部控制制度是否缺失,关注已制定的制度是否符合现行规定,关注制度是否得到有效执行。要兼顾学校经济活动的全面控制和重大经济风险,也要兼顾与上位制度的相符、与校内制度的协调一致。二是建立长效制衡机制,不断强化风险防范。要建立健全管理制度,将制衡机制嵌入到各项管理工作,实现决策、执行和监督相互分离、相互制约。三是加强信息系统建设,不断提升管理效益。要加强顶层设计,提高内部控制的信息化水平,将信息系统打通,避免形成信息孤岛,提升内部控制的科学性、及时性和有效性。

曲雁在在主持会议时对学校内部控制评价工作提出了明确要求,一是提高政治站位,重视内控监督。要进一步统一思想、提高认识,切实认识到新时期加强内控评价对促进学校健康发展的重要性。二是做好内控评价,强化结果运用。要以问题为导向,使监督“带电长牙”、更加有力。要充分发挥领导小组组织领导、统筹规划、协同推进作用,建立成员单位“建设、评价、监督”三位一体、螺旋上升的内控联动机制,要将纪委廉政风险防控工作和审计内控评价工作结合起来,形成监督合力。三是强化整改落实,确保整改实效。审计处要加强整改督促检查,整改部门在整改时限内未完成整改任务的要向内控评价与监督工作领导小组会议做出说明。要在扩大整改成效上下功夫,有效发挥“评价一点、规范一片”的作用,使学校治理体系和治理能力得到进一步提升,促进学校事业健康有序发展。

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